省国资委财务监督与评价处检查指导组到公司指导内审工作
发布日期:2019-11-28
11月26日,省国资委财务监督与评价处检查指导组、安徽国控集团审计法务风控部负责人等一行5人深入基层,到公司指导内审工作。公司党委副书记、董秘韦法华代表公司对指导组一行的到来热烈欢迎,并组织座谈会,公司财务总监刘定萍、审计部、财务部负责人参加座谈。
会上,指导组首先介绍了我省省属企业内审工作开展现状,并着重强调了加强内审工作对促进企业规范运营和发展的重要性。在充分听取公司内部审计机构建设、人员配备及2019年度内部审计工作汇报后,指导组对公司内部审计工作提出三点建议:一是完善内审机构,加强内审人员队伍建设;二是提高审计站位,扩大审计范围;三是创新审计方法,提升“自建、自学、自改”三种能力。
韦书记表示,指导组提出的建议和意见为公司下一步内部审计工作的开展指明了方向,代表公司非常感谢,并就公司部分内审业务的规范性交换了意见。
会上,指导组首先介绍了我省省属企业内审工作开展现状,并着重强调了加强内审工作对促进企业规范运营和发展的重要性。在充分听取公司内部审计机构建设、人员配备及2019年度内部审计工作汇报后,指导组对公司内部审计工作提出三点建议:一是完善内审机构,加强内审人员队伍建设;二是提高审计站位,扩大审计范围;三是创新审计方法,提升“自建、自学、自改”三种能力。
韦书记表示,指导组提出的建议和意见为公司下一步内部审计工作的开展指明了方向,代表公司非常感谢,并就公司部分内审业务的规范性交换了意见。